5月18日,風控審計部舉辦集團內(nèi)部審計制度宣貫培訓(xùn)。本次培訓(xùn)旨在學(xué)習宣傳貫徹《甘肅省內(nèi)部審計工作規(guī)定》,建立健全集團內(nèi)部審計制度和審計問題整改機制,強化審計結(jié)果運用,促進審計監(jiān)督效能提升、推動審計工作高質(zhì)量發(fā)展。培訓(xùn)采用線上和線下方式進行,集團各子公司負責審計及整改工作負責人、內(nèi)部審計人員和內(nèi)控合規(guī)人員40余人參加培訓(xùn)。
本次培訓(xùn)重點解讀新修訂印發(fā)的《甘肅文旅集團內(nèi)部審計工作規(guī)定》和《甘肅文旅集團關(guān)于建立健全審計查出問題整改長效機制的若干規(guī)定》,介紹了制度制定的背景、依據(jù)和出臺的意義,詳細解讀了內(nèi)部審計機構(gòu)人員、職責權(quán)限、審計程序、整改以及結(jié)果運用等制度主要內(nèi)容。
本次培訓(xùn)傳達了集團對內(nèi)部審計和問題整改的新要求,結(jié)合近兩年來在集團內(nèi)外部審計中發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況,對整改的責任主體、落實整改要求、標本兼治建立問題整改長效機制等進行了深入交流探討。